Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,19 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,19 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,28 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | Gbelská - doplatok lístkov za oktober 2023 - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,76 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | gastro nový zam. za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,99 € | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |