Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0245/22 | vyúčtovanie tepla za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -92,05 € | 08.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | Fašaánková Jana - vrátené e-poukazy za PN v oktobri - 16 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -89,66 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | teplo za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -87,83 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | storno za Skronkovú - viď fa VS 432008359 fa 175/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -72,77 € | 15.06.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | dobropis k fa 432000888 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -68,94 € | 24.01.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | dobropis za 2 ks lopty k fa 330/2022 - projekt BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | -63,04 € | 25.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | storno 13 ks x 3,83 € - Blanka Veselska (PN) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -49,79 € | 25.03.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | dobropis za 6 ks AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -49,52 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -45,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vyúčtovanie tepla za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -44,80 € | 04.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | dobropis k fa VS 1806124 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | -42,60 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | vyúčtovanie tepla za 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -38,26 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0399/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -27,28 € | 10.01.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0277/22 | vyúčtovanie tepla za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -20,94 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | teplo za august 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -15,59 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | vyúčtovanie tepla 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,15 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | dobropis za 2 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -7,66 € | 07.07.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 0,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | elektrický predradík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDISON SK | 46694447 | 0,00 € | 18.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 0,00 € | 25.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | čistenie bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |