Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0394/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/20 | licencia od 2.10.2020 na rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 05.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | vypracovanie dokumentácie o prac zdrav službe | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ružinovská poliklinika,a.s. | 35914793 | 18,00 € | 01.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,39 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | popl za poskytovanie služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 18,48 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/18 | vyúčtovanie tepla za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18,65 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 18,78 € | 07.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0021/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | výsečník - na krúžky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 19,04 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/19 | stravne poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy 2 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 19,16 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |