Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/22 | položka zaplatenej zálohy - protihmyzové siete, žalúzie + montáž na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 3 808,00 € | 20.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | za obedy 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 806,67 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | čistiace prípravky + náradie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 804,88 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | nákup zariadenia do zborovne a keramických školských tabúľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 771,10 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | 64 ks Detektor dymu GS558 + montáž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 3 768,00 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | 983 ks gastrolístkov á 3,83 € na február 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 764,89 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PULS Hair s.r.o. | 46617744 | 3 750,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | odborná prehliadka a odborná skúška (revízie) el. náradia a elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 3 729,00 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 679,50 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0376/17 | strava za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 631,88 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | výroba, dodávka a montáž mreže na vchodový priestor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simon Šimanský - MONT PLUS | 51439425 | 3 610,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | kancelársky nábytok na PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 587,70 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | strava 10/2021- žiaci 951 ks, zam 442 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 550,80 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | stravovanie 3/2023 žiaci 751 ks á 2,70 EUR, zamestnanci 312 ks á 4,80 EUR, maturity 5 ks á 4,80 EUR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 549,30 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | videovizitka školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EUROMESTO s.r.o. | 3879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 444,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0341/21 | strava za 11/2021, žiaci 837ks, zam 468 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 385,80 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | za obedy 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 381,30 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | stravné lístky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 362,70 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | obedy 9/2020 žiaci 200 ks á 2,- €, zam 412 ks x 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 351,60 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | 16 ks zostava lavica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 323,20 € | 29.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | stravné za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 301,70 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" | 40003480798 | 3 300,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | 429 ks gastro po 8,- €- SF duplicitná obj. príde dopropis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 287,51 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | obedy 10/2022, žiaci 2,50 € x 867 ks, zam 4 € x 278 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 279,50 € | 04.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/19 | stravné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 233,40 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | Stravné za 3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 228,69 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |