Faktúry
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0026/17 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 170,00 € | 26.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,57 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/19 | predplatné časopisu ŠKOLA za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -23,69 € | 24.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0026/24 | kľúče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | H&B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 313,20 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0027/15 | Fakturujeme Vám za dodaný tovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 80,00 € | 02.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 198,40 € | 25.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 85,44 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 294,84 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/20 | nákup tlačív na maturity | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 18,40 € | 21.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 3 216,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,84 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 233,52 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0027/24 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0028/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 155,44 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 25,92 € | 25.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 55,07 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/20 | čistenie kanalizácie na Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PK -krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 198,00 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,46 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,54 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0028/24 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0029/15 | pramenitá voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 27,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0029/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 37,80 € | 25.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0029/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 49,92 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |