Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0026/17 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 inSPORTline s.r.o 36311723 170,00 € 26.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0026/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 29,57 € 19.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0026/19 predplatné časopisu ŠKOLA za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 24.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0026/21 odb.prehliadka kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 03.02.2021 14.02.2021 Faktúra
DF-42/0026/22 plyn 1/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 20.01.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0026/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -23,69 € 24.01.2023 04.03.2023 Faktúra
DF-42/0026/24 kľúče Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 H&B Slovakia s.r.o. 35798319 313,20 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0027/15 Fakturujeme Vám za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 80,00 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0027/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 198,40 € 25.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0027/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 85,44 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0027/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 294,84 € 19.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0027/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0027/20 nákup tlačív na maturity Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 18,40 € 21.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0027/21 vzdel.program "Teach for Slovakia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 3 216,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0027/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 129,84 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0027/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 233,52 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0027/24 plyn 1/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 25.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0028/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 155,44 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0028/16 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 25,92 € 25.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0028/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0028/18 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 55,07 € 22.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0028/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0028/20 čistenie kanalizácie na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PK -krtkovanie s.r.o. 50107364 198,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0028/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0028/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0028/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,54 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0028/24 plyn 1/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 25.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0029/15 pramenitá voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0029/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 37,80 € 25.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0029/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 49,92 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra