Faktúry
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0122/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 233,30 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0120/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 131,17 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0123/15 | vodné za obd 2/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,63 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0124/15 | refakturácia vodného za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0164/15 | správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/15 | refakturácia vodného za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 84,23 € | 20.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0150/15 | nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 09.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/15 | súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Strední škola hotelova a služeb | 47934832 | 97,25 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0152/15 | vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,42 € | 10.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 15,24 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,63 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0175/15 | predplatné za časopis Gastro | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 74,70 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0176/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 195,62 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0177/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 178,69 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0178/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 83,81 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0179/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0180/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0360/15 | správa servera 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 300,00 € | 25.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0359/15 | dodávka vody 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,61 € | 24.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0357/15 | Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 189,00 € | 21.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0348/15 | softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 891,96 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0347/15 | hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 305,00 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0343/15 | Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MICROCOMP | 31410952 | 2 010,00 € | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0356/15 | dodávka vody 7/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 53,90 € | 19.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0355/15 | služby počítačovej siete SANET 7. - 9. / 2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0352/15 | dodávka vody 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 178,32 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0351/15 | telekomunikačný poplatok 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,80 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0350/15 | poplatok za komunálny odpad Farského, Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0349/15 | upratovačské práce Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0346/15 | telekomunikačné poplatky Orange 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 274,82 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra |