Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3819

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024190 el. energia 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 313,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024179 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 24,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024180 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 517,01 € 11.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024209 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka 31103031 40,00 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024177 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 64,32 € 10.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024163 plyn 3/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -5 830,24 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024162 vodné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 530,60 € 10.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024172 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 247,20 € 09.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024173 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 30,16 € 09.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024174 vyhotovenie rozpočtu - výmena okien Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OFIR s.r.o 43975542 888,00 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024175 likvidácia tukov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 1 019,64 € 08.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024158 ISIC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024157 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 235,00 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024169 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 106,76 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024170 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 13,15 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024160 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 60,73 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024161 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 91,11 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024159 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 457,19 € 05.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024167 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,80 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
2024168 balíček strava Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 05.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra