Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3819

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024076 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 87,18 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024074 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 124,74 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024073 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 163,74 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024070 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 81,78 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024072 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 11,12 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024071 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 252,71 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024069 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 748,49 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024068 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 158,84 € 14.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024067 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 14.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024066 čist.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 3 101,99 € 14.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024075 stavebný dozor Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OFIR s.r.o 43975542 3 060,00 € 14.02.2024 11.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024078 el.energia 1/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 3 199,87 € 13.02.2024 02.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
2024077 ISIC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 12.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024103 poplatky za mobily Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 24,03 € 12.02.2024 02.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
2024057 vodné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 648,90 € 12.02.2024 06.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024056 plyn 1/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 20 437,74 € 09.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024065 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Chata Erika, s.r.o. 36834173 3 610,00 € 09.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024064 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Chata Erika, s.r.o. 36834173 570,00 € 09.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024063 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 184,92 € 08.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024055 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,34 € 06.02.2024 02.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra