Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3819

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024104 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024107 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 303,90 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024114 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 4,58 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024115 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZNL s.r.o. 17055415 158,42 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024108 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 160,33 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024109 materiál na údržbu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CERATIZIT 50792521 363,76 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024106 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 616,72 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024116 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 134,49 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024111 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 291,90 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024112 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 549,44 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024113 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 23,76 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024123 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 66,70 € 05.03.2024 31.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024126 poistenie auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Kooperativa Group 00585441 202,79 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
2024125 plyn 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 101,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024124 vykn zodpoved.osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024122 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 584,52 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024101 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 113,72 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024099 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 50,81 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024100 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 166,80 € 29.02.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024102 hygienické potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MBcleANING 52054438 611,78 € 29.02.2024 29.03.2024 Peter Šimeček Faktúra