Faktúry
Počet záznamov: 3819
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024097 | reknštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 88 465,62 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
2021072 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 68 460,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
2021432 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | 65 340,84 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
2021433 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 41 977,01 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
2023043 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35 227,75 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
2023555 | rekonštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 29 991,83 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023345 | výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 27 677,15 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
2024056 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20 437,74 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
2021428 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 20 028,96 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
2023550 | plyn 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 387,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2023090 | plyn 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17 551,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
2021434 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Okienkovo | 52230937 | 17 260,01 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
2023290 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 17 053,63 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
2023169 | plyn 04/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 401,00 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
2024138 | plyn 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 106,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
2023488 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 718,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
2017043 | plyn 01/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 058,97 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
2021116 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 13 945,42 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
2023141 | PLYN 03/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 928,48 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
2019168 | montáž pož. signalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 13 751,97 € | 01.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
2018075 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 750,65 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
2022376 | licencia k vzdelávaniu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Goldstar s.r.o. | 53243579 | 12 600,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2016494 | plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 347,08 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
2022521 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 11 940,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2019372 | elekt. signali. montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 11 459,97 € | 24.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
2023495 | vyhotovenie prečerpávajúcej jamy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JA-DA s.r.o. | 36354023 | 11 401,20 € | 27.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
2017450 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 857,22 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
2024096 | rekonštrukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 10 767,26 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
2024105 | plyn /24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 725,64 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2022448 | montáž dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 10 670,56 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |