Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0126/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0049/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č. 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0026/17 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,31 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0110/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,16 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,36 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,46 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,54 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,61 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,67 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |