Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/19 | Publikácia-Pohotový spoločník personalistu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 165,42 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Odpojenie plynovej panvice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | Toner účtovníčka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Umývačka,smažiaca panvica,chladnička,vozík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 4 996,33 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Výmena umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 377,51 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 278,04 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Toner riaditeľňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Regále, nerezové skrinky, oplechovanie stolov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 3 739,20 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | PC 2 ks. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 224,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 1 003,44 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Stravné lístky / 3,60 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 455,23 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | Stravné lístky / 3,80 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 424,93 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Materiálno-spotr. normy a receptúry ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 64,80 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | Lyžiarsky výcvik-preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Roman Galovič, Galovič-Trans | 43833705 | 369,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | Servisný zásah pri havárii el. vedenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 80,76 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Mop s násadou+prac.odevy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Nedoplatok za vodu rok 2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 948,86 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 83,79 € | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | Oprava kosačky a krovinorezu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 480,58 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 448,25 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Zámky a kľúče do dverí | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MaG MARKET s.r.o. | 31321453 | 992,71 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra |