Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3037

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/21 Nákup obalového materiálu ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 WEOPACK, s.r.o. 52165531 196,26 € 01.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Obalový materiál ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 WEOPACK, s.r.o. 52165531 184,50 € 06.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0232/23 Balíček Prémiových služieb Štandard - 5 rokov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Webnode AG 170.3.036.124-0 354,00 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0060/19 Diplomy a medaile Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 109,36 € 09.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/20 Diplomy, medaily, poháre, stuhy Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 404,85 € 04.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/21 Ceny - Bratislavské kontraktačné dni Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 114,75 € 18.05.2021 21.05.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Poháre, medaily, diplomy Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 280,70 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/22 Medaily, diplomy Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 342,51 € 05.10.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0088/23 Ceny - medaily, poháre Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 300,42 € 26.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0113/17 Materiál na údržbu Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Vercajch centrum spol. s.r.o. 36004359 499,98 € 28.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0101/20 Náhradné diely k žalúziám Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VENYS, s.r.o. 44761210 166,20 € 26.08.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0167/19 Aplikačné a systémové konzultácie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VEMA, s.r.o. 31355374 26,94 € 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0193/20 Oprava prasknutého potrubia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 40,00 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 Vodoinštalačné práce v ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 427,92 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo na sekretariáte Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 154,80 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0009/22 Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 65,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0104/23 Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 9 953,64 € 24.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 Výmena 2ks stupačkových uzáverov studenej vody v budove B Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 358,39 € 24.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0201/22 Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VANÁK SK, s.r.o. 51297418 96,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0215/23 Publikácie STN 01 a STN 88 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 107,25 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0096/22 Nákup elektronických stravných lístkov 272ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 172,47 € 29.06.2022 22.07.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Nákup elektronických stravných lístkov 325ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 400,93 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Nákup elektronických stravných lístkov 24ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 103,45 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 Nákup elektronických stravných lístkov 42ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 193,11 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Nákup elektronických stravných lístkov 325ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 400,93 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 Nákup elektronických stravných lístkov 9ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 41,38 € 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektronické stravovacie poukážky 45ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 252,17 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Elektronické stravovacie poukážky 7ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 39,23 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 Nákup elektronických stravných lístkov 37ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 194,22 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 Nákup elektronických stravných lístkov 40ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 209,97 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra