Faktúry
Počet záznamov: 3037
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/21 | Nákup obalového materiálu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 196,26 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | Balíček Prémiových služieb Štandard - 5 rokov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 354,00 € | 05.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | Diplomy, medaily, poháre, stuhy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 404,85 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 114,75 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | Poháre, medaily, diplomy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 280,70 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | Medaily, diplomy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 342,51 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 300,42 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Materiál na údržbu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Vercajch centrum spol. s.r.o. | 36004359 | 499,98 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | Náhradné diely k žalúziám | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VENYS, s.r.o. | 44761210 | 166,20 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | Oprava prasknutého potrubia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 40,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | Vodoinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 427,92 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo na sekretariáte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 154,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 65,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov studenej vody v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 96,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | Publikácie STN 01 a STN 88 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 107,25 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 272ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 172,47 € | 29.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 24ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 103,45 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 42ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,11 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 41,38 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | Elektronické stravovacie poukážky 45ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 252,17 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Elektronické stravovacie poukážky 7ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,23 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 37ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,22 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 209,97 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |