Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0241/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,85 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0029/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 143,90 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0028/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,53 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0049/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 117,38 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0048/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 165,83 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0067/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 30,74 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0059/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 85,01 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0058/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 135,76 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0076/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 132,84 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,62 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,89 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 687,90 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 566,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Teplo a TÚV, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 13.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | Teplo, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Nedoplatok za vodu rok 2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 948,86 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | Teplo 3/2017, el.energia 2/2017, voda 2/2017, Plyn 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | Energie 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | Energie 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Nedoplatok za teplo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 881,01 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Energie 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Energie 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Energie 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Energie 9/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Energie 10/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Energie 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0001/18 | Energie 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Energie 2/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Nedoplatok za vodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 078,09 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |