Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/23 | Energie 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Energie 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Energie 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Energie 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | Energie 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 994,43 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Energie 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Energie 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | Energie 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 928,68 € | 26.01.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0005/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Práva na používanie aktuálnej verzie účt. programu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Drevené držiaky na mobil a vizitky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solid Wooden Products Slovakia, s.r.o. | 52085317 | 307,09 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | Odvoz drevnej hmoty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVPRO, s.r.o. | 47737433 | 180,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 135,30 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 249,50 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 352,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 450,70 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 60,00 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 54,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | Návšteva Múzea holokaustu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 370,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Metrológia - overenie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenska legalna metrologia | 37954521 | 27,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Online školenie - Bielkoviny, ich význam a funkcia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Školenie p. Zagorov - Vitamín D a Tribulus terrestris | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Arboristické práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV, s.r.o. | 46583165 | 1 308,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | Arboristické práce - orez stromov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV SK, s.r.o. | 54540526 | 1 780,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | Pevná linka 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,09 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Telefón OA, Telefón ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,26 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | Telefón OA 2/2017, Telefón ŠJ 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,40 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |