Faktúry
Počet záznamov: 3037
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/23 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15,75 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | Elektronické stravovacie poukážky 194ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 018,36 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Elektronické stravovacie poukážky 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,58 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 12ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 58,62 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Elektronické stravovacie poukážky 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | Elektronické stravovacie poukážky 35ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 170,99 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 23ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,36 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 45,98 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | Elektronické stravovacie poukážky 22ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,28 € | 27.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | Elektronické stravovacie poukážky 34ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 190,53 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0049/24 | Elektronické stravovacie poukážky 11ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 61,64 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0126/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | Čipové karty na stravovanie ŠJ 30ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0112/20 | Značky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 15,23 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | Tepovač, mikrovlnná rúra | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TPD, spol. s r. o. | 17329060 | 378,90 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Dvojkotúčová stolná brúska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 39,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 000,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 250,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK | 43280803 | 474,98 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,66 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | Kancelársky potreby BKD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,68 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,64 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 885,93 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,02 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,32 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,55 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |