Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0029/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 143,90 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 53,53 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 245,10 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0026/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 514,83 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0025/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0024/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 642,70 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/24 Kompatibilný optický valec HP CE314A Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 34,50 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0023/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 625,66 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 964,79 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 7,50 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 506,90 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 816,68 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 369,59 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 138,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 Energie 4/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 3 928,68 € 26.01.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0016/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 396,07 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 679,99 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 130,26 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0013/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 403,97 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 634,14 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0011/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 602,40 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0010/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 22,46 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0009/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 137,60 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 Tlačivá Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ŠEVT a.s. 31331131 161,09 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Grada Publishing, a.s. 48110248 2 328,00 € 19.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 HDMI kábel 15m 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,62 € 18.01.2024 12.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/24 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/24-12/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,44 € 16.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0004/24 Paušál 13.1.24-12.2.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra