Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0008/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 713,36 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0007/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 116,81 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 689,15 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0005/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 557,48 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0004/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 191,83 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 568,03 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 435,22 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0001/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 658,43 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0235/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 56,18 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0236/23 Signalizácia 12/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0233/23 Odvoz bioodpadu 12/23 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 10.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0234/23 Telefón 12/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,09 € 10.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/23 Balíček Prémiových služieb Štandard - 5 rokov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Webnode AG 170.3.036.124-0 354,00 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0229/23 Elektronické stravovacie poukážky 22ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 123,28 € 27.12.2023 09.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0241/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 43,85 € 22.12.2023 09.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0228/23 Nákup výpočtovej techniky 2ks notebook 1ks dataprojektor Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 2 823,65 € 21.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0225/23 Automatický kávovar De'Longhi Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 343,74 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0226/23 Potraviny SF - Vianočné posedenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 211,55 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFSJ/0240/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 306,50 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFSJ/0238/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 815,83 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFSJ/0239/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 73,15 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0227/23 Motorová kosačka LC 356VP Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 749,00 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0223/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 635,17 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 499,82 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 Výmena záložnej batérie zabezpečovacieho systému v ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY 34984895 61,20 € 19.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFBV/0220/23 Arboristické práce - orez stromov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVASTAV SK, s.r.o. 54540526 1 780,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 Redukcia AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,39 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 Paušál 13.12.23-12.1.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0237/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 405,54 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra