Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0223/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 409,75 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Internet Info, s.r.o. 25648071 49,62 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektronické stravovacie poukážky 45ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 252,17 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 55,18 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Služby informačných technológií 2.polrok 2023 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 500,00 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 Telefón 11/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,77 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Výmena práčkovej hadice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 64,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 Kancelárske stoličky 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 IDEA Nábytok, s.r.o. 46598618 173,00 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Darčekové tašky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RAJAPACK s.r.o. 50398385 28,80 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Tepovač, mikrovlnná rúra Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TPD, spol. s r. o. 17329060 378,90 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Darčekové poukážky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TVG SK, s.r.o. 55038166 500,00 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 144,05 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Darčekové karty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DM drogerie markt, s. r. o. 31393781 1 290,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 385,75 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 596,96 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 098,28 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 738,14 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 132,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 481,45 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Výmena pántov na plastových oknách Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KUBIKO s.r.o. 52913741 50,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Servis plastových okien Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KUBIKO s.r.o. 52913741 496,50 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Energie 12/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 7 517,00 € 01.12.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Výkon zodpovednej osoby 12/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 473,44 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 538,93 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Redukcia AlzaPower DisplayPort na VGA Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 8,70 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 689,78 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0212/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 988,99 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0211/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 522,37 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra