Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0210/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 340,83 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 112,90 € 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Farebné kraftové sáčky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RAJAPACK s.r.o. 50398385 47,28 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Preventívna deratizácia Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ronas s.r.o. 52217621 62,70 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 691,70 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Paušál 13.11.23-12.12.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,50 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 IDS P tagy 2x50ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alemat.cz, spol s r.o. 28159233 47,70 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Odznaky so špendlíkom 350ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REZ s.r.o. 53003608 158,50 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Služby počítačovej siete SANET 10-12/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 872,35 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 636,35 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0207/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 112,60 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 130,68 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 387,60 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0202/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 858,70 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 149,21 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Očalúnenie dverí v telocvični Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ateliér Suchánek, s.r.o. 52261221 1 508,40 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0200/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 55,78 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 239,28 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0198/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 731,07 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Oprava umývačky riadu Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 242,40 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0197/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 971,45 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Odvoz bioodpadu 10/23 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 77,76 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 497,11 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Signalizácia 10/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 816,00 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 94,06 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Príslušenstvo k VT Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 458,40 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Telefón 10/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,19 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Rohože 10ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 B2B Partner s.r.o. 44413467 258,00 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra