Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 024,76 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0195/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 657,57 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0194/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 726,87 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0193/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 204,60 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0192/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 69,05 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Energie 11/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 7 517,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 Laserové ukazovadlo 5ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 59,74 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Výkon zodpovednej osoby 11/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Piest na otočnú stoličku - 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 33,46 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Posúdenie pracovného prostredia - aktualiz. 11/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GHP Medical Services, s.r.o. 36766542 129,00 € 27.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 93,60 € 27.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 330,70 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 291,79 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 528,41 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0188/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 710,94 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 105,60 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 230,95 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0186/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 629,52 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Mandátny certifikát Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 59,52 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFER/0003/23 Autobusová preprava Bratislava-Umag Erasmus+ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Autobusová doprava Jan Wagner 64171434 1 848,00 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Učebnice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 164,00 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 667,56 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 488,83 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 157,56 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2023 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Nákup výpočtovej techniky - 22ks PC, 22ks monitory Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Gratex International, a.s. 35743468 16 288,80 € 20.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 942,10 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 670,63 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra