Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0162/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 34,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,11 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,19 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Potravinová fólia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,23 € | 12.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,47 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,78 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Oprava zásuvky v kuchyni. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 35,90 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Repre minerálky, čaj | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,98 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Preprava materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | Plastový diel - 3D tlač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FEX PLUS s.r.o. | 35768037 | 36,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 36,74 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Revízia el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 37,30 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 37,67 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,74 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | HDMI káble 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,50 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. | 37986635 | 39,00 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | ŠJ-poháre a misky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,08 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Elektronické stravovacie poukážky 7ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,23 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Dvojkotúčová stolná brúska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 39,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | Občerstvenie - stretnutie riaditeľov škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,52 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Školenie: Pracovno-právne vzťahy v školstve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,54 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/16 | Signalizácia 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Signalizácia 1/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Signalizácia 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |