Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0158/23 | Nákup výpočtovej techniky - 22ks PC, 22ks monitory | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 16 288,80 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Nákup 17ks počítačov a 5ks monitorov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | 10 238,40 € | 28.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFER/0002/24 | Mobilita Malta - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JAK Eurotrading Ltd | 24029222 | 8 015,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Energie 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | Energie 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Energie 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | Energie 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | Energie 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | Energie 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | Energie 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Energie 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Energie 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Energie 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Energie 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Energie 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Energie 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Energie 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 7 200,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | Energie 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 994,43 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Nákup počítačov HP ProDesk - 10ks a monitorov 6ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 6 816,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 6 750,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0146/23 | Energie 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 570,70 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Lyžiarsky kurz - Martinské hole | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Jozef Ondraský | 30500273 | 6 300,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Vyúčtovanie energií za 1-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 253,18 € | 25.07.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | Lyžiarsky výcvik 5.-10.03.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 781,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 550,01 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |