Faktúry
Počet záznamov: 3055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/23 | Výkon zodpovednej osoby 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Výkon zodpovednej osoby 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Výkon zodpovednej osoby 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | Výkon zodpovednej osoby 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Výkon zodpovednej osoby 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 42,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | Výkon zodpovednej osoby 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 42,33 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | Panvice do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,41 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Prenájom kopírky 6/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 42,79 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,86 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,88 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | Odvoz bioodpadu 12/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | Prenájom kopírky 11/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,25 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,27 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | Megafón NEDIS MEPH200WT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,50 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,57 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Prenájom kopírky 3/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,64 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/19 | Nákup pekárenských výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,70 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |