Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/21 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUMAX, s.r.o. 36675148 391,36 € 17.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0123/22 Hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUMAX, s.r.o. 36675148 303,89 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 Hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUMAX, s.r.o. 36675148 434,88 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0068/19 Erasmus+ Karviná Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 3 304,00 € 16.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Erasmus+ Karviná Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 700,00 € 16.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFER/0003/24 Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 400,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFER/0004/24 Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 3 696,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/20 Bezkontaktné teplomery 3ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Servatech, s.r.o. 29040591 116,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0007/24 Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Grada Publishing, a.s. 48110248 2 328,00 € 19.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0202/21 Asmodee Dixit 3. rozšírenie Journey Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Famico s.r.o. 27457494 20,95 € 17.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFER/0001/24 Ubytovanie Praha - Erasmus+ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRAGINFO s.r.o. 28413199 2 054,00 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/20 Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 89,52 € 16.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0197/21 Nábytok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 144,00 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Ario kanc. kreslo, nabýtok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 358,80 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Ario kanc. kreslo, botník Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 244,80 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Ceny - Bratislavské kontraktačné dni Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 200,10 € 20.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0142/23 Reprezentačné predmety - súťaž Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 396,44 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0023/24 Darčekové predmety Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 62,39 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0192/23 Darčekové poukážky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TVG SK, s.r.o. 55038166 500,00 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0206/20 Odvoz drevnej hmoty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVPRO, s.r.o. 47737433 180,00 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0220/23 Arboristické práce - orez stromov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVASTAV SK, s.r.o. 54540526 1 780,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/20 Arboristické práce Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVASTAV, s.r.o. 46583165 1 308,00 € 08.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0048/17 Oprava tlačiarne Canon iR1020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 31,20 € 18.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 Toner "D" chodba Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 42,00 € 10.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Oprava tlačiarne Canon iR1020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 87,60 € 10.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Oprava tlačiarne Canon MF 4330 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 78,00 € 18.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 Oprava tlačiarne Canon iR1020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 18,00 € 21.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Oprava kopírky iR1020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kontura Slovakia s.r.o. 35726440 114,46 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/20 Stoličky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Daffer, s.r.o. 36320439 675,00 € 03.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0089/18 Členský poplatok 2018 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Faktúra