Faktúry
Počet záznamov: 3030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 391,36 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 303,89 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 434,88 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFER/0003/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFER/0004/24 | Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 696,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/20 | Bezkontaktné teplomery 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Servatech, s.r.o. | 29040591 | 116,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Grada Publishing, a.s. | 48110248 | 2 328,00 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | Asmodee Dixit 3. rozšírenie Journey | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Famico s.r.o. | 27457494 | 20,95 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFER/0001/24 | Ubytovanie Praha - Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAGINFO s.r.o. | 28413199 | 2 054,00 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0211/20 | Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 144,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Ario kanc. kreslo, nabýtok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 358,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | Ario kanc. kreslo, botník | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 244,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 200,10 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Reprezentačné predmety - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 396,44 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 62,39 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | Odvoz drevnej hmoty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVPRO, s.r.o. | 47737433 | 180,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | Arboristické práce - orez stromov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV SK, s.r.o. | 54540526 | 1 780,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Arboristické práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV, s.r.o. | 46583165 | 1 308,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 31,20 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 42,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 87,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Oprava tlačiarne Canon MF 4330 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 78,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Oprava kopírky iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 114,46 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | Stoličky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 675,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Členský poplatok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |