Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0229/23 Elektronické stravovacie poukážky 22ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 123,28 € 27.12.2023 09.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0241/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 43,85 € 22.12.2023 09.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0068/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 088,65 € 18.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0066/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 327,63 € 15.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/24 Paušál 13.3.24-12.4.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 Signalizácia 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0067/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 30,74 € 18.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0065/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 167,24 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 285,65 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 485,30 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 66,22 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Odvoz bioodpadu 2/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 Telefón 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,25 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 948,56 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0069/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 177,26 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0070/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 55,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0071/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 237,98 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0072/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 274,89 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0073/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 107,93 € 21.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v priestoroch OA Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REVNA-el. spol. s r.o. 47613831 995,07 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 Energie 4/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 3 928,68 € 26.01.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFER/0003/24 Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 400,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFER/0004/24 Mobilita Ostrava - pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 3 696,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 466,08 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0027/24 Paušál 13.2.24-12.3.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 Služby počítačovej siete SANET 1-3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0061/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 762,82 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0060/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 031,73 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 Elektronické stravovacie poukážky 34ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 190,53 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 6 750,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra