Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0045/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 466,08 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0027/24 Paušál 13.2.24-12.3.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 Služby počítačovej siete SANET 1-3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0008/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 713,36 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0007/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 116,81 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 689,15 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0005/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 557,48 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0004/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 191,83 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 568,03 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 435,22 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0001/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 658,43 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/23 Odvoz bioodpadu 12/23 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 10.01.2024 09.02.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0031/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 972,68 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0030/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 48,80 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 245,10 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0026/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 514,83 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0025/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0024/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 642,70 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0023/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 625,66 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 964,79 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 7,50 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 506,90 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 816,68 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 369,59 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 138,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/24 Kompatibilný optický valec HP CE314A Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 34,50 € 30.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0029/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 143,90 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 53,53 € 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 HDMI kábel 15m 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,62 € 18.01.2024 12.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra