Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0233/18 | Materiál na svetelnú techniku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 579,80 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 29.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/22 | revizia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 150,00 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | Lietajúce disky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUIGI, spol. s r.o | 36240761 | 57,60 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | Servisné telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARTEL SK s.r.o | 36714810 | 99,60 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | Čistenie lapača tukov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 180,00 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 115,04 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | Školenie, Drojáková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OTIDEA s. r. o | 47139200 | 108,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | Pitný automat | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AQUAtrend, s.r.o. | 36406741 | 519,00 € | 15.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | Adaptačný kurz pre prvákov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 2 250,00 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 190,54 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 18,54 € | 28.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | Preprava nábytku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 360,00 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | Stoličky pracovné hliník | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 702,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 225,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | Kancelárske potreby, toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 177,14 € | 27.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 290,59 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | Stravné lístky 8/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 672,97 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 602,40 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 369,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |