Faktúry
Počet záznamov: 3457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/19 | LED svetlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 379,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Kovová skriňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 221,16 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Spotr. el. energie 1/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 217,75 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | clensky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 50,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | členský príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/15 | Stravné lístky 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 560,28 € | 17.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/16 | Komponenty na roboty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 500,48 € | 23.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Stravné lístky 3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 689,40 € | 02.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Vodné, stočné zrážky 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 404,26 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 240,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Telef. popl. 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,50 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 61,20 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | obedy - olympiáda AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 34,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/15 | Opr. kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 93,60 € | 18.02.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/16 | Verejná správa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 200,00 € | 06.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 307,80 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Telef. popl. 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 167,48 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 543,07 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,92 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 840,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0036/15 | Vodné, stočné, zrážky za 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 424,22 € | 19.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/16 | Poplatok za oneskorenú úhradu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 161,83 € | 25.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | Právny kuriér pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 27.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 4 800,00 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |