Faktúry
Počet záznamov: 3457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/19 | Stravovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Tibor Šenkár - TIPO | 43413820 | 2 791,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 840,00 € | 12.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 72,26 € | 12.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | oprava steny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Kosmeľ | 53050487 | 1 597,95 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0043/15 | Výmena vodovodnej prípojky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 349,14 € | 24.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/16 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | Údržba servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 500,00 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | Obal na vysvedčenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jaroslav Kovár - KOJA | 17661510 | 177,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 050,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Workshop, Hívešová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 50,00 € | 12.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | Členský poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | oprava stlpov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Tatarka | 37732013 | 3 752,53 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 032,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/15 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 74,53 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | Spotr. el. energie 3/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | Vodné, stočné, zrážky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 379,84 € | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 151,98 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 212,40 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Manažment školy a portál Direktor 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 152,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | účtovníctvo 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 067,20 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Kovár | 55658997 | 1 050,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 317,90 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | Telef. účet 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,32 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | Perá s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | National Pen | IE9726444O | 131,49 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Poradenské služby 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |