Faktúry
Počet záznamov: 3457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/19 | LED trubice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 449,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 4 800,00 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | Plastové stoličky zelené | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 228,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | Odborná príprava štábu CO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Vaczula - JOVACO | 46479554 | 80,00 € | 27.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | Ochranné štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Rapidnext, s.r.o. | 47469200 | 230,40 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 769,33 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 85,00 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | Nástenný PG RIG 420 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BRIGHT SOLUTION, s. r. o | 43980830 | 1 380,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | Kopírka Canon MB 5150 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 166,80 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,50 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | Ubytovanie Krajči | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Spojená škola | 00161365 | 120,00 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/21 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | Stravné lístky 8-9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 293,06 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 148,20 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Overenie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 400,00 € | 17.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Overenie elektrotechnickej spôsobilosti absolventov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 400,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 75,34 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 82,32 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 87,80 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 300,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 300,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | Montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,83 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | Učebnice slovenský jazyk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 720,20 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 113,76 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | Vyhotovenie a montáž sklenej steny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LM-MONT-GLASS,s.r.o. | 04467256 | 2 940,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | LCD Samsung FLIP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 2 460,00 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |