Faktúry
Počet záznamov: 3457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0500/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 824,04 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 928,56 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 779,35 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 668,78 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 735,82 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 715,10 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 783,31 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 734,65 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 850,34 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 670,87 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 636,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 496,24 € | 05.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 644,26 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 557,35 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 610,03 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/15 | Vodné, stočné, zrážky 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,52 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 710,69 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0038/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 759,24 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 818,35 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 1 195,03 € | 18.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0215/20 | Nástenný PG RIG 420 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BRIGHT SOLUTION, s. r. o | 43980830 | 1 380,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Športové náčinie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BRIGHT SOLUTION, s. r. o | 43980830 | 499,20 € | 17.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | Magnetická tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 86,36 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | korková tabuľa 5ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 160,42 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | Magnetická tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 86,36 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | taburetky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 2 145,33 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Sieťky proti hmyzu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CANCELLI s.r.o | 44173661 | 320,12 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CBS, spol. s. r. o | 36754749 | 1 001,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | Školenie učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 1 440,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Workshop, Hívešová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 50,00 € | 12.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |