Faktúry
Počet záznamov: 3494
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/15 | Splátka za telefón - p. Mráz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,80 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | Tlač letákov na DOD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Crystal Group, s. r. o | 43863761 | 248,40 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/15 | Telef. účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,03 € | 06.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 108,00 € | 04.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/15 | Spotr. el. energie 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/15 | Kancelárske a školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 109,21 € | 23.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | Spotr. el. energie 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 08.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/15 | Spotr. tepla 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 758,63 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/15 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 160,00 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/15 | Príspevok na stravu 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 612,48 € | 02.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/15 | Kontrola el. zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 45,60 € | 22.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | Murárske a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 408,00 € | 22.09.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | Vodné, stočné, zrážky 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 516,70 € | 26.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | Tvorba propagačnej prezentácie školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Robert Buga | 48274658 | 590,00 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/15 | Čistiace prostriedky, vrecia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 73,20 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/15 | Úprava mreže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 350,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/15 | Komponenty na prax pre žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 471,07 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/15 | Hyg., čist. a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 158,50 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/15 | Opr. TÚV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 85,80 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | Posilňovacie zariadenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Darina Godálová-DAFE | 14047152 | 1 900,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/15 | Tel. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,37 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | Webová stránka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Banana republic, s. r. o | 48302694 | 250,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/15 | Monitory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Putirka - JP-Trans | 44086172 | 200,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 18.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra |