Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5014

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O190201 Vyšetrovací gél na USG Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 77,88 € 04.02.2019 04.02.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190206 Vysávač Kärcher WD3 Premium Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 76,90 € 05.02.2019 06.02.2019 Faktúra
F190145 Nájom fliaš-medicínsky kyslík Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 23,18 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
F190150 Výkon pracovnej zdravotnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 05.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190149 Služby zodpovednej osoby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 05.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190205 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 22,20 € 05.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190151 Zrážky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190152 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190157 Telefón 01/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 349,51 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190154 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 375,12 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190155 Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 356,04 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190153 Strava DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 413,20 € 06.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190207 Vyšetrovací gél na USG Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 77,88 € 06.02.2019 18.03.2019 Faktúra
F190156 Vodné, stočné DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 119,24 € 07.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190158 Telefón 01/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 07.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190159 Prenájom rohoží Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 07.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190208 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 07.02.2019 18.03.2019 Faktúra
O190202 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 VITALITA, s.r.o. 31395112 6,28 € 07.02.2019 07.02.2019 Objednávka
O190203 Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves 17336236 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 20 879,10 € 07.02.2019 07.02.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
PP01 Súhrnný návrh poistnej zmluvy Poliklinika Karlova Ves 17336236 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 395,28 € 07.02.2019 15.02.2019 07.02.2019 26.02.2019 Ing. Silvia Némethová riaditeľka PKV Zmluva