Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O190209 | Oprava tlačidla výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DZ19006 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
F190146 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190147 | Vodné-stočné, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,12 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190202 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190203 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 758,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190150 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190161 | Poplatky za volania -mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,79 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190201 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
O190212 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O190213 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |