Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4968

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240340 Telefón hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,14 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 29,52 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240343 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 401,05 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240408 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240341 Výkon PZS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240407 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 147,71 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DZ24010 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24011 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24012 Záloha na energie 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 08.04.2024 15.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240338 Poplatky mobilné telefóny - hovory 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 112,36 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240337 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 03/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 12,27 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
OZ240406 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 05.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240407 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 147,72 € 05.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240336 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OZ240408 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 05.04.2024 12.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240409 Vypracovanie a realizácia VO-zákazka s nízkou hodnotou 1x Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 05.04.2024 22.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240406 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.03.2024-03.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 159,15 € 05.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240335 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 04.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ240405 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 25,50 € 03.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka