Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4968

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240404 Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240405 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240334 Prenájom rohoží 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 183,72 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240403 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 25,50 € 03.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OZ240401 Pranie a žehlenie prádla 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240404 CRP testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 02.04.2024 09.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240328 Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240402 Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OZ240402 Výkon bezpečnostnej služby 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 863,76 € 02.04.2024 15.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240403 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240329 Zrážky PKV 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240330 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240401 Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240332 Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 244,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240331 Výročná správa bezpečnostného poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 25,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240326 Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2024-20.06.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 28.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240327 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 122,40 € 28.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240325 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240324 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 505,16 € 27.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra