Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200127 | Úhrada odberu EE DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 162,06 € | 03.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
F200140 | Služby PO a BOZP 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
F200145 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 83,46 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200302 | Odber zemného plynu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200228 | Konfigurácia serveru"ADAM" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 91,20 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200307 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200309 | Internet 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200245 | Telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 342,62 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200244 | Telefón-hovory 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,22 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DZ20009 | Záloha na teplo 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 830,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DZ20008 | Záloha na teplo 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 860,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200241 | Poplatky -mobilné telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,96 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200237 | zrážky DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200236 | Zrážky PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200235 | vodné-stočné PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 357,45 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200229 | Odstránenie poruchy na TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 128,73 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200227 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200224 | Vodné, stočné DS Donnerova za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,26 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200213 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.1.2020-15.2.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200142 | Právne služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200139 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 007,08 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 2/2020-4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F200301 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200226 | Prenájom rohoží za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200238 | Služby PO a BOZP 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DZ20007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
F200240 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -300,90 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200239 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 554,70 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |