Faktúry
Počet záznamov: 3647
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190336 | Ohlásenie o vzniku odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190343 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 106,85 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190424 | Vodné, stočné DS Donnerova za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,22 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190425 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190405 | Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190328 | Služby zodpovednej osoby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 475,79 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DZ19014 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 640,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190434 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190435 | Služby BOZP a OPP 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190437 | Zrážky PKV za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190438 | zrážky DS za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190439 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,86 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190440 | Vodné-stočné, PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 208,12 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190508 | Internet 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190443 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 77,95 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190444 | Telefón-hovory 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,55 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190445 | Telefóny 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 318,42 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190428 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190506 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190446 | Právne služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190447 | Služby bezpečnostného poradcu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190432 | Prenájom rohoží za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DZ19015 | záloha na EE 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190433 | Služby zodpovednej osoby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190507 | Preddavky odberu elektrickej energie 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |