Faktúry
Počet záznamov: 3647
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190744 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,08 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190808 | Internet 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190726 | Služby zodpovednej osoby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190728 | Prenájom rohoží 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190805 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DZ19024 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 470,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
F190824 | Vodné, stočné DS Donnerova za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DZ19026 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 720,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
F190733 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 728,48 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DZ19025 | Záloha na EE 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
F190816 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190820 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190901 | Odber zemného plynu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190829 | Zrážky PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190830 | zrážky DS 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190837 | vodné-stočné PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 853,70 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
F190826 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190908 | Internet 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190836 | Poplatky -mobilné telefóny 08/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,39 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190838 | Právne služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190840 | Telefón-hovory 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,85 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190841 | Telefóny 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 298,32 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DZ19027 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 580,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190904 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190815 | Výkonová fáza pre investičný projekt "Vybudovanie výťahu"-stavebné povolenie-inžinierska činnosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 800,00 € | 22.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190819 | Služby zodpovednej osoby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190827 | Prenájom rohoží za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |