Faktúry
Počet záznamov: 3647
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190834 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 159,94 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190835 | Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190920 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190922 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191001 | Odber zemného plynu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190928 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190929 | Zrážky PKV za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DZ19029 | záloha na teplo 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 540,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190936 | vodné-stočné PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 098,90 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190938 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190939 | Telefón-hovory 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,95 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190940 | Telefóny 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 310,90 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190941 | Poplatky -mobilné telefóny 09/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,89 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191012 | Internet 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190831 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 300,72 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190910 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DZ19028 | záloha n aE.E. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191013 | Aktualizačná odborná príprava p.J. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DZ19030 | záloha na teplo za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 850,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F190943 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,35 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F191015 | Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,99 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F191002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190935 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,84 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190924 | Služby zodpovednej osoby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190925 | Prenájom rohoží za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191006 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |