Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3678

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240219 Revízia a kontrola el. zdravot. prístrojov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 130,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231130 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 212,43 € 30.11.2023 22.12.2023 Faktúra
F231221 komunikačný modul-ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231220 Podpora programu Adam 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 23,64 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231121 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 120,47 € 21.11.2023 18.12.2023 Faktúra
F231127 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 122,86 € 28.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231119 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 71,00 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F240119 OP a OS VZT elektrických budova PKV detský pavilón Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 738,75 € 23.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231216 dodanie a montáž ventilov na hydranty Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 875,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231107 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 116,65 € 07.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231114 Komplexné poradenstvo, programové úpravy, implementácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 102,00 € 14.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231122 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 337,28 € 21.11.2023 18.12.2023 Faktúra
F231128 Výkon bezpečnostnej služby 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231235 Pranie a žehlenie prádla za 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 268,32 € 02.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F231129 Pranie a žehlenie prádla za 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 270,48 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231112 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 100,80 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231210 Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO GROUP s.r.o. 36839205 471,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231060 Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 492,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231035 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 411,00 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231101 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 269,02 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231033 FORD Connect V761 - osobné vozidlo M1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AUTOPOLIS a.s. 35728311 31 559,00 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F240215 Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. Poliklinika Karlova Ves 17336236 ELSAM, s. r. o. 44472501 9 954,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F231029 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 199,00 € 23.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231034 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 177,20 € 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
F231025 Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102dn 2ks Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 735,29 € 20.10.2023 20.11.2023 Faktúra
F231058 gélové pero s logom Poliklinika Karlova Ves 17336236 Pens.com 470416 173,99 € 30.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231023 Elektroinštalačné práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENERGO ROSCHE s.r.o. 46781269 1 163,06 € 18.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F231011 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 09.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231017 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,00 € 11.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231015 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 34,89 € 10.10.2023 10.11.2023 Faktúra