Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F221028 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 28,10 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
F221017 PC komponenty + USB kľúč+telefón na pevnú linku Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 201,45 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
F221007 Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu Poliklinika Karlova Ves 17336236 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 13,67 € 11.10.2022 18.10.2022 Faktúra
F190806 Skrine šatníkové Poliklinika Karlova Ves 17336236 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 418,96 € 05.08.2019 09.08.2019 Faktúra
F240124 Gymnastická lopta Poliklinika Karlova Ves 17336236 Market 24, s.r.o. 45865108 45,05 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240125 klávesnica, set klávesnica+myš Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 68,98 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F231224 gombíková batéria Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 2,20 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
F240210 predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 15,89 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
F240237 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 23,80 € 04.03.2024 06.03.2024 Faktúra
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240426 Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 112,40 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240428 Písací stôl UMAR, biela/betón Poliklinika Karlova Ves 17336236 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 139,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F190110 Výpočtová technika a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 165,38 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
F240416 Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240412 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240407 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 147,71 € 09.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240408 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2,49 € 09.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240403 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 25,50 € 03.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240405 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240312 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 71,51 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240318 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240325 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240313 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 271,50 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240307 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 262,07 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240332 Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 244,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240423 Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240344 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 235,04 € 26.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra