Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221028 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 28,10 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
F221017 | PC komponenty + USB kľúč+telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 201,45 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
F221007 | Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 13,67 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
F190806 | Skrine šatníkové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 418,96 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
F240124 | Gymnastická lopta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 45,05 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240125 | klávesnica, set klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,98 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F231224 | gombíková batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
F240210 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,89 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
F240237 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,80 € | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240316 | Predlžovací a dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,09 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240426 | Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 112,40 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240428 | Písací stôl UMAR, biela/betón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 139,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F190110 | Výpočtová technika a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 165,38 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
F240416 | Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240412 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 185,42 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240403 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,50 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240405 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240312 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 71,51 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240318 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240325 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240313 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,50 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240315 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,71 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240332 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 244,32 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240423 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240333 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,09 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240344 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 235,04 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |