Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240301 | Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240231 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240305 | Vyšetrovacia lampa -dobropis k faktúre 20240497 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | -205,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
F240223 | Vyšetrovacia lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | 205,00 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
F240229 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 192,95 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240321 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 82,80 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240222 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 94,53 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240232 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,73 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240320 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 366,98 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240224 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240212 | Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 395,10 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240207 | dezinfekcia Sekusept Aktiv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 52,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240236 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 273,36 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240248 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240203 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 315,60 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240135 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 130,11 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240216 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 231,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240122 | Rukavice bavlnené biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 32,40 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
F240121 | Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240137 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 455,43 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240140 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 111,70 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240118 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,68 € | 23.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240209 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,05 € | 26.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240116 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240111 | Terapeutická pomôcka-drevené pieskovisko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 85,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |