Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3678

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F200511 Služby zodpovednej osoby 5-6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 66,00 € 18.05.2020 09.06.2020 Faktúra
F200811 Služby zodpovednej osoby 8-9/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 66,00 € 18.08.2020 04.09.2020 Faktúra
F231216 dodanie a montáž ventilov na hydranty Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 875,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231032 montáž rozvodov vody, odpadu pre drez Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 815,00 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F230845 Vŕtanie prierezov do podlahy Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 570,00 € 30.08.2023 08.09.2023 Faktúra
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F230534 Odvoz a likvidácia odpadu- starý nábytok, stoličky Poliklinika Karlova Ves 17336236 BEST Service s.r.o. 47393092 624,00 € 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
F190313 Obklad na stenu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BIO FLAME s.r.o. 46170961 39,91 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
F210517 Odvoz odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BLESK - Sťahovanie, s.r.o. 46569499 50,00 € 17.05.2021 03.06.2021 Faktúra
F210625 Odvoz odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BLESK - Sťahovanie, s.r.o. 46569499 135,00 € 22.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210803 Odvoz odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BLESK - Sťahovanie, s.r.o. 46569499 110,00 € 10.08.2021 03.09.2021 Faktúra
F210908 Odvoz odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BLESK - Sťahovanie, s.r.o. 46569499 192,00 € 20.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F220102 Odvoz odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 BLESK - Sťahovanie, s.r.o. 46569499 210,00 € 07.01.2022 27.01.2022 Faktúra
F211249 OP a OS VZT elektrických Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 850,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
F220437 OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 266,00 € 26.04.2022 07.05.2022 Faktúra
F230249 OP a OS VZT elektrických, budova dospelých Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 2 220,00 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F221221 oprava elektrorozvádzačov Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 4 962,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
F221220 oprava elektrorozvádzačov Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 3 420,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
F231205 OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 288,00 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DZ19001 Záloha na ÚK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 870,00 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190125 TÚV a ÚK Denný stacionár Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 177,01 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190126 TÚV a ÚK PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -960,04 € 18.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DZ19002 záloha za UK-TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 750,00 € 07.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DZ19004 záloha za UK-TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 320,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DZ19005 záloha za UK-TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 350,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190165 Vyúčtovanie TÚV a ÚK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 81,33 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190164 Vyúčtovanie TÚV a ÚK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -526,93 € 12.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DZ19007 záloha za UK-TUV 03/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 040,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19008 záloha za UK-TUV 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 5 720,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
F190248 Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 180,66 € 12.03.2019 12.04.2019 Faktúra