Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200511 | Služby zodpovednej osoby 5-6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 66,00 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200811 | Služby zodpovednej osoby 8-9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 66,00 € | 18.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
F231216 | dodanie a montáž ventilov na hydranty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 875,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F231032 | montáž rozvodov vody, odpadu pre drez | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 815,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F230534 | Odvoz a likvidácia odpadu- starý nábytok, stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 624,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
F190313 | Obklad na stenu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BIO FLAME s.r.o. | 46170961 | 39,91 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
F210517 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 50,00 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210803 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F210908 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 192,00 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F220102 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211249 | OP a OS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 850,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F220437 | OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 266,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
F221221 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
F221220 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
F231205 | OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DZ19001 | Záloha na ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 870,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190125 | TÚV a ÚK Denný stacionár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,01 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19002 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 750,00 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,33 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,93 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19007 | záloha za UK-TUV 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19008 | záloha za UK-TUV 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,66 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |