Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240332 Pranie a žehlenie prádla za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 244,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240331 Výročná správa bezpečnostného poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 25,32 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240330 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240329 Zrážky PKV 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240328 Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240327 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 122,40 € 28.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240326 Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2024-20.06.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 28.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240325 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240324 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 505,16 € 27.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240323 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 468,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240322 Strava deti DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240321 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240320 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240319 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240318 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240314 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240313 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 271,50 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240312 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 71,51 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240311 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 14.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240310 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2024 - 12.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 13.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240309 Internet 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240308 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 219,00 € 11.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240307 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 262,07 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240306 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 268,09 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
F240305 Vyšetrovacia lampa -dobropis k faktúre 20240497 Poliklinika Karlova Ves 17336236 METEC PLUS s.r.o. 31673911 -205,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
F240304 Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 933,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra