Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231064 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 61,19 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231063 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 359,64 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231062 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 278,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231061 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,50 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231060 Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 492,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231059 úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 Daňový úrad 1111 9,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231058 gélové pero s logom Poliklinika Karlova Ves 17336236 Pens.com 470416 173,99 € 30.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231057 Výkon PZS 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231056 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,52 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231055 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231054 Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 03.11.2023 18.12.2023 Faktúra
F231053 Prenájom rohoží 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231052 Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F231051 Zrážky PKV 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231050 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231049 Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231048 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2023 - 31.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
F231047 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 105,00 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231046 PZP poistenie Ford 2.11.2023-1.11.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 196,84 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
F231045 Havarijné poistenie Ford 2.11.2023-do 1.11.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 575,41 € 30.10.2023 06.11.2023 Faktúra
F231044 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 9,60 € 30.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231043 Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 902,70 € 30.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231042 Pranie a žehlenie prádla za 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 249,84 € 30.10.2023 01.12.2023 Faktúra
F231041 USB kľúče Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 16,48 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231040 Dobropis k FA 7240808686 za 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -886,42 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
F231039 Dobropis k FA 7122087237 za 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -1 030,30 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
F231038 Dobropis k FA 7181281163 za 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -958,81 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
F231037 Dobropis k FA 7210997559 za 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -1 062,22 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
F231036 Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 76,80 € 26.10.2023 24.11.2023 Faktúra
F231035 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 411,00 € 25.10.2023 10.11.2023 Faktúra