Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221050 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,52 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
F221049 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,48 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
F220938 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,18 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
F220937 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,49 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
F231255 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,71 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F231254 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,97 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240144 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,04 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240143 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,82 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240250 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,83 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240339 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240340 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,14 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F231216 | dodanie a montáž ventilov na hydranty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 875,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F231032 | montáž rozvodov vody, odpadu pre drez | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 815,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F181240 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 470,40 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F210736 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 972,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F211103 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 180,00 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
F220829 | Výmer-orientačný rozpočet opravy objedktu DS Donnerova 1pre VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 26.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
F210302 | Striekačky + ihly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 864,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F231058 | gélové pero s logom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pens.com | 470416 | 173,99 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F221002 | Výpočtová technika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 000,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
F230226 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 320,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
F221112 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 330,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F191021 | Kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 42,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190815 | Výkonová fáza pre investičný projekt "Vybudovanie výťahu"-stavebné povolenie-inžinierska činnosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 800,00 € | 22.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F230447 | Nákup interiérového nábytku - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 47 090,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |