Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221121 | Vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221016 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 272,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
F221013 | Sekusept Aktiv-dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 42,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
F221008 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 412,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F231240 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240203 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 315,60 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240226 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240410 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F230125 | Ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 13,05 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
F210324 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AP Rescue, s.r.o. | 52781810 | 600,00 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F230431 | Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 91,50 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F201216 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 124,80 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F210103 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 244,80 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210517 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 50,00 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210803 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F210908 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 192,00 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F220102 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F200534 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 325,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
F200632 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 500,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200812 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu - detský pavilón PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 290,00 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
F200738 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 475,00 € | 13.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
F200832 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 475,00 € | 07.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
F200943 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 475,00 € | 15.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F201123 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 550,00 € | 27.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F201234 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 11 a 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 550,00 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210723 | Výkon činnosti technického dozoru investora za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 650,00 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F211209 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 02-06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 700,00 € | 15.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |