Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200518 | Dezinfekcia povrchov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 1 197,60 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200509 | Thermometer 106, Alphamed-bezdotykový teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Genus Pharma s.r.o. | 47241292 | 59,90 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
F190626 | Služby CO 1.1.-30.6.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F191203 | Služby CO 1.7.-31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F200610 | Služby CO január - jún 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F201202 | Služby CO júl - december 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210709 | Služby CO január - jún 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 08.07.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F211235 | Služby CO jún 2021-december 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 10.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
F220639 | Služby CO január 2022-jún 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
F220639 | Služby CO január 2022-jún 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
F221204 | Služby CO júl 2022-december 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 09.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
F220416 | Zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 174,31 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
F220418 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 44,39 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
F220434 | Tlakomer Omron M3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 79,00 € | 25.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
F220515 | Ihly, sterilux, tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220516 | Vyšetrovacie lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 8,50 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
F220531 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 132,33 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220719 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 125,29 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
F221127 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
F221117 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 406,79 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
F221053 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 37,57 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F220917 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 238,30 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
F230234 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 85,00 € | 21.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
F210221 | Pračka EW6T4262 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 371,33 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F190145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190519 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190625 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190816 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |